Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Órgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030010
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-009 PE
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09040028 |
575,10 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030008
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-009 PE
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09040026 |
2.108,70 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030012
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-009 PE
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09040024 |
141,40 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030013
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
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09040022 |
18.850,20 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
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09040020 |
6.327,40 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030016
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-007 PE
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09040018 |
5.674,40 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
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09040016 |
762,17 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 13020009
05.305.690/0001-00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. [...]
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09040007 |
669,13 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 13020008
05.305.690/0001-00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI [...]
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09040005 |
672,28 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 13020007
05.305.690/0001-00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONT [...]
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09040003 |
33.131,05 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 13020006
05.305.690/0001-00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 004/2 [...]
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09040001 |
20.010,33 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 21010023
***.401.363-**
LUCIA COSTA VIEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEIL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. LICIT [...]
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09040096 |
1.910,67 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12010013
***.486.003-**
ITANA BEZERRA PEREIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. LICITAÇÃO : 011/2023 DL CONTRATO : 011/2023-001DL
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09040095 |
1.324,46 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12010012
***.777.303-**
RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. LICITAÇÃO : 011/2022 DL CONTRATO : 011/2022-00 [...]
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09040094 |
1.212,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 12010009
***.658.673-**
ARLETE DUARTE BEZERRA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA TERTO VENANCIO. CONTRATO Nº 010/2025-001INX
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09040061 |
682,11 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010090
***.963.213-**
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS CONTABIL E ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° [...]
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09040044 |
2.208,85 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 30030005
***.506.813-**
ARTUR BEZERRA DE FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO JOSÉ BEZERRA. CONTRATO 007/2023-001D [...]
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09040042 |
2.005,90 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010117
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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09040103 |
13,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
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09040101 |
372,65 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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09040099 |
352,88 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010034
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
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09040098 |
152,01 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010034
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE M [...]
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09040097 |
69,30 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010003
26.796.962/0001-92
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A [...]
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09040075 |
6.267,51 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 20010004
26.796.962/0001-92
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SEC [...]
|
09040073 |
6.746,77 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 28010003
09.263.378/0001-52
INSTITUTO DE GESTÃO, ASSISTENCIA SOCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXECUÇÃO DO PROJETO AMIGOS DO LOU ? AS CORES DO MEU NARIZ, COM FOCO NA ALFABETIZAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 015/2025 [...]
|
09040063 |
221.553,76 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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09040062 |
165,35 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
09040059 |
98,87 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
26.582.151/0001-99
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
09040058 |
3.529,60 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040004
26.582.151/0001-99
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
09040055 |
48.219,00 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 01040003
26.582.151/0001-99
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 31 DE MARÇO. CONTRATO 017/2025-001 PE
|
09040054 |
127.727,40 |
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