Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010029
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
10040062 |
208,21 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010116
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
10040072 |
26,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010020
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
10040021 |
23,23 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
10040032 |
355,61 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010033
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
10040036 |
9.926,38 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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10040043 |
198,65 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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10040066 |
39,24 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010014
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
10040001 |
155,01 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010013
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
10040002 |
1.220,04 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
10040003 |
13.648,20 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
10040004 |
1.237,57 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010122
02.400.561/0001-03
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, DE PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
10040013 |
41,57 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010015
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
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10040088 |
151,62 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010019
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. D [...]
|
10040014 |
22.506,62 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010017
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
10040061 |
303,24 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010016
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DURANTE O CORREN [...]
|
10040045 |
1.639,73 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. DURANTE O CO [...]
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10040060 |
454,86 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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10040084 |
16.251,29 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
10040087 |
0,57 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20020001
12.134.535/0001-34
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR-
|
10040065 |
86.363,85 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 20010001
12.134.535/0001-34
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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10040067 |
212.000,00 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
|
09040016 |
762,17 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030016
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-007 PE
|
09040018 |
5.674,40 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
|
09040020 |
6.327,40 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030013
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-007 PE
|
09040022 |
18.850,20 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030012
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-009 PE
|
09040024 |
141,40 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030008
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-009 PE
|
09040026 |
2.108,70 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030010
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 0001/2024-009 PE
|
09040028 |
575,10 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030011
42.422.880/0001-34
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-009 PE
|
09040030 |
766,80 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 26030002
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-008 PE
|
09040032 |
24.313,00 |
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