lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010106
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL-BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/01/2025 2025 21.682,22
17/01/2025 2025 17.091,92
20/01/2025 2025 1.091,09
19/02/2025 2025 1.502,97
20/02/2025 2025 17.048,40
21/02/2025 2025 3.179,32
21/02/2025 2025 2.938,85
18/03/2025 2025 18.012,88
22/04/2025 2025 16.118,05
29/04/2025 2025 206,77
Quantidade: 10 Valor total: 98.872,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2025 17010002 2025 21.682,22
17/01/2025 17010003 2025 17.091,92
21/02/2025 21020035 2025 1.502,97
21/02/2025 21020036 2025 1.091,09
21/02/2025 21020039 2025 17.048,40
21/02/2025 21020043 2025 2.938,85
21/02/2025 21020044 2025 3.179,32
20/03/2025 20030056 2025 18.012,88
Quantidade: 8 Valor total: 82.547,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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