Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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21070001 |
3,19 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 30040008
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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18 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20070027 |
2.366,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 29050007
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20070020 |
1.487,20 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 29050006
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
20070029 |
13.925,49 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 30040006
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
20070036 |
5.926,14 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 29050004
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
20070039 |
3.036,70 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 30040012
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20070025 |
5.140,56 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 15040003
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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20070011 |
1.187,38 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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20070002 |
3,19 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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20070005 |
290,11 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 17060004
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS DA REDE ATENCAO PRIMARA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D [...]
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20070006 |
34.957,19 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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20070003 |
2.937,86 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 15040002
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
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20070009 |
2.535,25 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20070001
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
|
20070010 |
18.764,71 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
20070015 |
145,02 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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20070013 |
786,50 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. DURANTE O CORRENTE EX [...]
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20070008 |
3.916,13 |
|
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 20010027
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RENDIMENTOS AO ESTADO/TESOURO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 021/2020 CIDADES, MAPP 4721, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO TRECHO PRAÇA D [...]
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20070022 |
1.340,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09070002
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
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17070004 |
234.620,98 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09070003
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
|
17070005 |
43.435,99 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 09070004
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025-001 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DE AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, FU [...]
|
17070006 |
20.090,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040052
11.352.846/0001-07
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 001/2026-001 PE.
|
17070010 |
15.562,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 29060005
11.352.846/0001-07
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 001/2026-001 PE.
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17070011 |
273,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040067
18.552.033/0001-00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 003/2026-005 PE.
|
17070012 |
1.501,95 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040067
18.552.033/0001-00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 003/2026-005 PE.
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17070013 |
1.763,58 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 15060007
53.864.990/0001-72
MULTLAB SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVIVEIS CONVENCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RED [...]
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17070007 |
6.710,62 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 20050007
53.864.990/0001-72
MULTLAB SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLGICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVIVEIS CONVENCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RED [...]
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17070008 |
2.938,02 |
|
| 17/07/2026 |
EMPENHO: 04050054
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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17070018 |
6,38 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040033
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS. CONFORME CONTRATO: 015/2022-001SRP.
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17070001 |
15.704,50 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01040057
35.055.771/0001-60
S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA MUNICIPAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. SOB O [...]
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17070015 |
5.014,98 |
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