Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 06040019
43.639.821/0001-85
ADSN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SEC [...]
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23040014 |
715,50 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEBASTIÃO BEZERRA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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23040015 |
108,39 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040001
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTOS DE GUIAS PARTE SEGURADA DA FOPAG CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026
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23040008 |
6,20 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 31030002
31.025.807/0001-02
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 006.2021-001.
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23040003 |
144.007,20 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23030001
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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23040005 |
607,34 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23030001
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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23040007 |
81,04 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 19020001
39.925.178/0001-89
ECO TEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BASICÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO [...]
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23040004 |
66.000,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23030012
42.340.181/0001-45
GTM ENGENHARIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONFORME CONTRATO Nº001/2024 CP, CONVENIO 005/CIDADES, MAPP5723.
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23040026 |
618.043,58 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040007
18.552.033/0001-00
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NAS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 006/2024-002 PE
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22040003 |
9.655,59 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ART REFERENTE A LEVANTAMENTO DE IMOVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE REDENÇÃO-CE.
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22040001 |
108,39 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 18030002
***.118.473-**
CARLOS AUGUSTO INACIO DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SRA. MARIA TELMA INACIO DA SILVA, NO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 682/1992, LEI Nº 8.112 ART. 226 E SUAS ATRIBUIÇÕES LEG [...]
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22040004 |
1.815,52 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 30010010
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20040062 |
4.204,86 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 30010011
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20040010 |
8.011,13 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 30010011
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20040015 |
1.452,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 30010011
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20040018 |
363,00 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 30010014
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
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12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SEREM PAGOS NO DECORRER DESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
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20040020 |
5.858,16 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 06040024
07.195.771/0001-20
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 038/2025-001 PE
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20040039 |
140.950,32 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010029
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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20040013 |
696,01 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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20040014 |
166,89 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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20040044 |
106,46 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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20040045 |
30.441,83 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, PARA A REDE DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS AO FUNDEB DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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20040046 |
7.865,80 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 20010020
02.400.561/0001-03
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
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20040066 |
51.014,81 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
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20040009 |
36.323,79 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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20040012 |
56,22 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRE [...]
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20040036 |
3.670,82 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 15040002
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
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20040016 |
18.735,87 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010028
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DURANTE O [...]
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20040026 |
329,12 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010027
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
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20040029 |
1.255,83 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010026
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. DURANTE O CORRENTE EX [...]
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20040035 |
3.563,28 |
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