Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
09/02/2024 |
18010007
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTORES ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 10.
|
PAGO |
10.450,00 |
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09/02/2024 |
18010005
LUCIA COSTA VIEIRA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. 01/2024
|
PAGO |
1.516,00 |
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09/02/2024 |
10010002
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
19.368,67 |
|
09/02/2024 |
10010002
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
|
LIQUIDADO |
19.368,67 |
|
09/02/2024 |
10010001
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.415,00 |
|
09/02/2024 |
10010001
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
09/02/2024 |
09020003
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
192,98 |
|
09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO A MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 6775, CNIP.
|
PAGO |
516,88 |
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09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. N NF 6833, CNIP.
|
PAGO |
251,32 |
|
09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
251,32 |
|
09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
516,88 |
|
09/02/2024 |
09020002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
MULTAS E JUROS DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
768,20 |
|
09/02/2024 |
09020001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ÂNGELO, Nº 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
09/02/2024 |
09020001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PADRE ÂNGELO, Nº 27 APT. 01/02 PARA FINS DE GUARDAS DE ARQUIVOS FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
09/02/2024 |
08020002
FRANCISCO DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA A MANUTENÇÃO GERAL DA COBERTA E PINTURA INTERNA DA QUADRA DE JOGO DO GINÁSIO JOSÉ NEVES DE CASTRO, ATENDENDO A UMA DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE D [...]
|
LIQUIDADO |
7.493,33 |
|
09/02/2024 |
08010073
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
120,35 |
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09/02/2024 |
08010072
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO Nº001/2022-003AD.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
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09/02/2024 |
08010071
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, COMO FORMA DE AUXILIAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E GERENCIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
09/02/2024 |
08010070
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGE [...]
|
PAGO |
13.900,00 |
|
09/02/2024 |
08010070
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA 15 (QUINZE)PASSAGEIROS, DIESEL, COM TODO [...]
|
LIQUIDADO |
13.900,00 |
|
09/02/2024 |
08010068
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INF [...]
|
PAGO |
46.247,84 |
|
09/02/2024 |
08010068
BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS GERENCIAIS DE INFORMAÇÃO (LICENÇA DE US [...]
|
LIQUIDADO |
46.247,84 |
|
09/02/2024 |
08010057
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 [...]
|
PAGO |
1.800,80 |
|
09/02/2024 |
08010056
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128, [...]
|
PAGO |
1.510,55 |
|
09/02/2024 |
08010055
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
09/02/2024 |
08010054
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 01/2024.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
09/02/2024 |
08010053
RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARROSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019. 01/2024
|
PAGO |
1.100,00 |
|
09/02/2024 |
08010052
MARCELO CAMARA TEIXEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
500,00 |
|
09/02/2024 |
08010050
SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
09/02/2024 |
08010049
AECIO COSTA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. 01/2024
|
PAGO |
1.300,00 |
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09/02/2024 |
08010048
VANESSA LIMA DE ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1684 DE 11 DE MAIO DE 2018. JANEIRO/24.
|
PAGO |
500,00 |
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09/02/2024 |
08010047
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
09/02/2024 |
08010004
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DE RED
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO 001/2024 QUE TEM COMO OBJETO ESTIMULAR À ATIVIDADE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - CEARÁ, MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO VISANDO O DESENVOLVIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
95.055,84 |
|
09/02/2024 |
08010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.403,00 |
|
09/02/2024 |
08010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
09/02/2024 |
08010001
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
09/02/2024 |
08010001
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
09/02/2024 |
06020001
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO DESTINADO A UMA ARENINHA NA LOCALIDADE DO ITAPAÍ NO MU [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
09/02/2024 |
05010002
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS [...]
|
PAGO |
75.503,80 |
|
09/02/2024 |
05010002
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS [...]
|
PAGO |
184.078,54 |
|
09/02/2024 |
05010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
46.000,00 |
|
09/02/2024 |
05010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
96.000,00 |
|
09/02/2024 |
05010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
96.000,00 |
|
09/02/2024 |
05010001
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
46.000,00 |
|
09/02/2024 |
04010042
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
231,00 |
|
09/02/2024 |
04010042
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
231,00 |
|
09/02/2024 |
04010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
09/02/2024 |
04010040
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
09/02/2024 |
04010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
09/02/2024 |
04010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
09/02/2024 |
04010025
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
58,43 |
|
09/02/2024 |
04010025
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
PAGO |
128,18 |
|
09/02/2024 |
04010024
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
|
PAGO |
40,20 |
|
09/02/2024 |
04010024
C A G E C E
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
|
PAGO |
112,63 |
|
09/02/2024 |
04010020
C A G E C E
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORR [...]
|
PAGO |
202,03 |
|
09/02/2024 |
04010015
C A G E C E
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
|
PAGO |
12.318,97 |
|
09/02/2024 |
04010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
PAGO |
16.527,64 |
|
09/02/2024 |
04010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
|
LIQUIDADO |
16.527,64 |
|
09/02/2024 |
04010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
3,72 |
|
09/02/2024 |
04010001
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
32.045,98 |
|