Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
24/07/2024 |
EMPENHO: 23070002
19.901.155/0001-27
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE-IPH
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 - 001 ? SMS CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH, QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOP [...]
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42.270,00 |
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24/07/2024 |
EMPENHO: 02050026
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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41,40 |
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24/07/2024 |
EMPENHO: 02050027
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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3,14 |
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24/07/2024 |
EMPENHO: 03070003
27.929.276/0001-05
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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2.728,70 |
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24/07/2024 |
EMPENHO: 03070003
27.929.276/0001-05
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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2.728,70 |
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24/07/2024 |
EMPENHO: 03070003
27.929.276/0001-05
AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO TACÓGRAFO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS DE FROTA ESCOLAR PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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2.728,70 |
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24/07/2024 |
EMPENHO: 02050028
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04.01.0039 SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESM [...]
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12,01 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 11070006
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
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11.064,95 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 02050026
00.000.000/1213-04
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
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41,40 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070002
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS ARTÍSTICA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 19070001
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO GERANDO AMOR: O PROJETO GERANDO AMOR CONTEMPLA AS MÃES GESTANTES QUE SÃO USUÁRIAS DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL! OS ENCONTROS ACONTECEM MENSA [...]
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25.050,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070006
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070007
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BORDADO E CROCHÊ LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 17070005
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070005
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070003
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BRINQUEDOS ARTESANAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070010
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070011
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ACESSÓRIOS EM BIJUTERIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2068 - GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070009
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE ARRANJOS FLORAIS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2068 GESTÃO DO PROGRAMA IGD - PBS - CONTRATO : 002/2022 -001TP
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070008
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE BOLOS E CONFEITARIA LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070001
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS LICITAÇÃO : 002/2022 TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 15070004
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OFICINA DE DOCES DE FESTAS LICITAÇÃO : 002/2022 TP CONTRATO : 002/2022 -001TP 2069 - AÇÕES DO PROGRAMA PSB - PISO BASICO FIXO
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4.490,00 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 04010008
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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90,61 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 04010008
07.047.251/0001-70
ENEL-BRASIL S.A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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34,19 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 01030043
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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41,24 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 01030043
07.040.108/0001-57
C A G E C E
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
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41,28 |
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23/07/2024 |
EMPENHO: 07020003
36.519.422/0001-15
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE 3 (MECÂNICO), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, [...]
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469.499,00 |
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22/07/2024 |
EMPENHO: 01040057
03.235.270/0001-70
PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 7ª REGIÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº003700-33-2005.5.07.0021 QUE TRATA DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV DE FUNCI [...]
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5.975,63 |
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22/07/2024 |
EMPENHO: 25060004
07.756.927/0001-03
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVÊNIO Nº 002/2021 QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
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240.000,00 |
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22/07/2024 |
EMPENHO: 03070001
48.560.851/0001-15
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. VEÍCULOS VINCULADOS [...]
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5.196,62 |
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