lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16250 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/11/2024 - 15:22:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/06/2024 02050009
THAIS RIBEIRO MAIA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.800,00
14/06/2024 02050008
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.800,00
14/06/2024 02050007
EDERSON LEITE COELHO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.800,00
14/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
PAGO 13,00
14/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
LIQUIDADO 13,00
14/06/2024 01050003
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVÇOS DE MANUENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS E CHAFARIZES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. N NF 17.
PAGO 7.400,00
14/06/2024 01040061
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
PAGO 117,20
14/06/2024 01040061
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 117,20
14/06/2024 01040059
ENEL-BRASIL S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 303,14
14/06/2024 01040059
ENEL-BRASIL S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
PAGO 4.221,56
14/06/2024 01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
PAGO 33,00
14/06/2024 01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 33,00
14/06/2024 01040039
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 309
PAGO 3.850,00
14/06/2024 01040039
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 310, 05/2024.
PAGO 4.250,00
14/06/2024 01040033
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 [...]
PAGO 1.800,80
14/06/2024 01040032
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CO [...]
PAGO 4.017,29
14/06/2024 01040031
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL.
PAGO 677,60
14/06/2024 01040030
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL.
PAGO 2.640,58
14/06/2024 01040029
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CO [...]
PAGO 1.761,03
14/06/2024 01040028
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCI [...]
PAGO 1.560,53
14/06/2024 01040027
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114, [...]
PAGO 1.499,44
14/06/2024 01040026
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128, [...]
PAGO 1.510,55
14/06/2024 01040025
MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.800,00
14/06/2024 01040025
MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 218,00
14/06/2024 01040024
ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.800,00
14/06/2024 01040022
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.100,00
14/06/2024 01040021
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
PAGO 1.100,00
14/06/2024 01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
PAGO 33,00
14/06/2024 01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 33,00
14/06/2024 01030037
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
PAGO 22,00
14/06/2024 01030037
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 22,00
14/06/2024 01030021
C A G E C E
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. D [...]
PAGO 125,12
14/06/2024 01030021
C A G E C E
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. D [...]
PAGO 115,14
13/06/2024 30010101
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDEN [...]
LIQUIDADO 76.845,16
13/06/2024 27050057
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1752.
PAGO 119.512,80
13/06/2024 27050056
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
PAGO 2.709,00
13/06/2024 27050055
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
PAGO 2.784,25
13/06/2024 27050054
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
PAGO 1.429,75
13/06/2024 27050053
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
PAGO 3.687,25
13/06/2024 27050052
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
PAGO 7.929,81
13/06/2024 27050051
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
PAGO 8.366,89
13/06/2024 27050050
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
PAGO 7.436,20
13/06/2024 27050049
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
PAGO 11.392,79
13/06/2024 26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
PAGO 33,00
13/06/2024 26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
LIQUIDADO 33,00
13/06/2024 24050001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 43,06
13/06/2024 24040005
JOAQUIM LEITAO GADELHA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
LIQUIDADO 250,00
13/06/2024 22050005
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1946
PAGO 42.519,28
13/06/2024 22050005
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1944.
PAGO 50.924,00
13/06/2024 22050004
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE.
LIQUIDADO 29.824,00
13/06/2024 13060008
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO ALEXANDRO VIEIRA SOARE [...]
EMPENHADO 270,00
13/06/2024 13060008
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO, COMP. 04/2024.
EMPENHADO 19.034,72
13/06/2024 13060007
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRANCISCO VALDEVAN OLIVEIRA F [...]
EMPENHADO 270,00
13/06/2024 13060007
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO, COMP. 04/2024.
EMPENHADO 6.137,76
13/06/2024 13060006
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, C [...]
EMPENHADO 270,00
13/06/2024 13060006
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO, COMP. 04/2024.
EMPENHADO 979,60
13/06/2024 13060005
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, C [...]
EMPENHADO 270,00
13/06/2024 13060004
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CON [...]
EMPENHADO 270,00
13/06/2024 13060003
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO GLAYSON RODRIGUES EVAN [...]
EMPENHADO 270,00
13/06/2024 13060002
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TAXA DE PREMIAÇÃO DO ALUNO CARLOS SILVINO ROCHA DE OLIVEIRA PREMIADO COM A MEDALHA DE PRARTA NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATAMÁTICA
EMPENHADO 121,18

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