Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/06/2024 |
02050009
THAIS RIBEIRO MAIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
14/06/2024 |
02050008
JOSE VALDEIR DA SILVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
14/06/2024 |
02050007
EDERSON LEITE COELHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
14/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
14/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
14/06/2024 |
01050003
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVÇOS DE MANUENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS E CHAFARIZES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. N NF 17.
|
PAGO |
7.400,00 |
|
14/06/2024 |
01040061
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
117,20 |
|
14/06/2024 |
01040061
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
117,20 |
|
14/06/2024 |
01040059
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
303,14 |
|
14/06/2024 |
01040059
ENEL-BRASIL S.A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
4.221,56 |
|
14/06/2024 |
01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
14/06/2024 |
01040058
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
14/06/2024 |
01040039
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 309
|
PAGO |
3.850,00 |
|
14/06/2024 |
01040039
YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 023/2021-001SRP. N NF 310, 05/2024.
|
PAGO |
4.250,00 |
|
14/06/2024 |
01040033
ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 913 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3072, ÁREA TERRENO: 175 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 146,94 [...]
|
PAGO |
1.800,80 |
|
14/06/2024 |
01040032
MARILEIDE SOUSA ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, 57 ? CENTRO, REDENÇÃO- CE, MEDINDO 9,20 METROS DE FRENTE, POR 27,18 METROS DE FUNDO, ÁREA TOTAL 250 METROS. CO [...]
|
PAGO |
4.017,29 |
|
14/06/2024 |
01040031
FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA REDENÇÃO - OUTEIRO NESTE MUNICÍPIO, ÁREA COBERTA DE 57,35M², MATRÍCULA 1.464. CONTRATO : 029/2020 DL.
|
PAGO |
677,60 |
|
14/06/2024 |
01040030
FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAÚJO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONTRATO : 023/2022-001DL.
|
PAGO |
2.640,58 |
|
14/06/2024 |
01040029
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS, ULTRA SONOGRAFIA, FISIOTERAPIA E BASE SAMU, NO DISTRITO DE ANTÔNIO DIOGO. CO [...]
|
PAGO |
1.761,03 |
|
14/06/2024 |
01040028
ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ANTÔ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DA FAMILIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCI [...]
|
PAGO |
1.560,53 |
|
14/06/2024 |
01040027
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 909 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3076, ÁREA TERRENO: 138,7 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 114, [...]
|
PAGO |
1.499,44 |
|
14/06/2024 |
01040026
ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, 906-A NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 5562, ÁREA TERRENO: 200 M² ÁREA CONSTRUÍDA DE 128, [...]
|
PAGO |
1.510,55 |
|
14/06/2024 |
01040025
MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
14/06/2024 |
01040025
MARIA VITÓRIA DE ARAÚJO BEZERRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
218,00 |
|
14/06/2024 |
01040024
ELIAS BRUNO COELHO GOUVEIA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO PARA OS PROFISIONAIS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
14/06/2024 |
01040022
ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQUITA PINHEIRO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
14/06/2024 |
01040021
GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SANTANA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO AUXILIO DESTINADOS AOS MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO O BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
14/06/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
14/06/2024 |
01030038
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
14/06/2024 |
01030037
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
14/06/2024 |
01030037
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
14/06/2024 |
01030021
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
125,12 |
|
14/06/2024 |
01030021
C A G E C E
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. D [...]
|
PAGO |
115,14 |
|
13/06/2024 |
30010101
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDEN [...]
|
LIQUIDADO |
76.845,16 |
|
13/06/2024 |
27050057
VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021-001 TP. N NF 1752.
|
PAGO |
119.512,80 |
|
13/06/2024 |
27050056
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
2.709,00 |
|
13/06/2024 |
27050055
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
2.784,25 |
|
13/06/2024 |
27050054
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.429,75 |
|
13/06/2024 |
27050053
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PRORIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
3.687,25 |
|
13/06/2024 |
27050052
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
7.929,81 |
|
13/06/2024 |
27050051
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
8.366,89 |
|
13/06/2024 |
27050050
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
7.436,20 |
|
13/06/2024 |
27050049
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
11.392,79 |
|
13/06/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
33,00 |
|
13/06/2024 |
26040056
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA GABINETE, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
13/06/2024 |
24050001
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA POSTOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO. NO CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
43,06 |
|
13/06/2024 |
24040005
JOAQUIM LEITAO GADELHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO SOCIAL DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
13/06/2024 |
22050005
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1946
|
PAGO |
42.519,28 |
|
13/06/2024 |
22050005
FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E EXPORT. DE MEDICAMEN
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO : 022/2023-005SRP. N NF 1944.
|
PAGO |
50.924,00 |
|
13/06/2024 |
22050004
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA LIMPEZA DA UNIDADES VINCULADAS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO: 005/2023-011-PE.
|
LIQUIDADO |
29.824,00 |
|
13/06/2024 |
13060008
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO ALEXANDRO VIEIRA SOARE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
13/06/2024 |
13060008
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO, COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
19.034,72 |
|
13/06/2024 |
13060007
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO FRANCISCO VALDEVAN OLIVEIRA F [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
13/06/2024 |
13060007
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO, COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
6.137,76 |
|
13/06/2024 |
13060006
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JUNIOR RICARDO GOMES UCHOA, C [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
13/06/2024 |
13060006
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. REL. AO RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REDENÇÃO, COMP. 04/2024.
|
EMPENHADO |
979,60 |
|
13/06/2024 |
13060005
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO JOSE WANDERSON TORRES ALVES, C [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
13/06/2024 |
13060004
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO MARCOS PAULO LIMA MILHOME, CON [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
13/06/2024 |
13060003
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3(PESSOA FÍSICA) TOKEN (MÍDIA CRIPTOGRÁFICA ? EMISSÃO E ARMAZENAMENTO) DO AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO ANTÔNIO GLAYSON RODRIGUES EVAN [...]
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EMPENHADO |
270,00 |
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13/06/2024 |
13060002
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A TAXA DE PREMIAÇÃO DO ALUNO CARLOS SILVINO ROCHA DE OLIVEIRA PREMIADO COM A MEDALHA DE PRARTA NA OLIMPÍADA CANGURU DE MATAMÁTICA
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EMPENHADO |
121,18 |
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