lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16250 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/11/2024 - 15:22:27
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/06/2024 03060011
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 6.050,10
11/06/2024 03060010
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 014/2023-010 - VEICULO DE PLACA N [...]
LIQUIDADO 30.829,55
11/06/2024 03060009
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-01SRP
LIQUIDADO 45.131,52
11/06/2024 03060008
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024 . CONTRATO Nº 025/2023-002SRP
LIQUIDADO 4.835,52
11/06/2024 03060007
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024. CONTRATO Nº 025/2023-01SRP
LIQUIDADO 126.573,60
11/06/2024 03060006
ALFA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO Nº 025/2023-001SRP
LIQUIDADO 85.428,00
11/06/2024 02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
PAGO 3,14
11/06/2024 02050027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 3,14
11/06/2024 02050022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
PAGO 11,00
11/06/2024 02050022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 11,00
11/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
PAGO 25,80
11/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
LIQUIDADO 25,80
11/06/2024 02010006
ERINETE MOREIRA DA SILVA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, RELATIVO A AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 2157/06-2006.000 [...]
PAGO 941,33
11/06/2024 01040059
ENEL-BRASIL S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
LIQUIDADO 4.221,56
11/06/2024 01030042
ENEL-BRASIL S.A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
LIQUIDADO 3.239,94
11/06/2024 01030012
ENEL-BRASIL S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
LIQUIDADO 1.969,46
10/06/2024 29050004
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- CE, CONTRATO N°022.2021-002
LIQUIDADO 1.340,00
10/06/2024 29040018
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO 006/2023-001 INX
LIQUIDADO 5.750,00
10/06/2024 26040053
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 028/2023-001SRP
LIQUIDADO 3.263,80
10/06/2024 20030002
ANA PAULA BARROSO DE SOUZA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI. CONTRATO 017/2023-001SRP
LIQUIDADO 7.699,28
10/06/2024 13050018
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTD
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE.
LIQUIDADO 54.997,56
10/06/2024 10060011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
PAGO 9.982,76
10/06/2024 10060011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
LIQUIDADO 9.982,76
10/06/2024 10060011
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
EMPENHADO 60.000,00
10/06/2024 10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
PAGO 325,00
10/06/2024 10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
LIQUIDADO 325,00
10/06/2024 10060010
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
EMPENHADO 5.937,00
10/06/2024 10060009
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO N° 0 [...]
EMPENHADO 38.000,00
10/06/2024 10060008
CARSAU COMSRV EIRELLI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE DE FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 001/2023-01PP
EMPENHADO 816,00
10/06/2024 10060007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES DO CONTARTO Nº 016/2022-015SRP
EMPENHADO 17.521,33
10/06/2024 10060006
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO Nº010/2019-00 [...]
EMPENHADO 8.700,00
10/06/2024 10060005
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO LICITAÇÃO : 016/2022 PP SRP CONTRA [...]
EMPENHADO 6.438,04
10/06/2024 10060004
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO: CAPACIDADE DE 5 PASSAGEIROS AIR BAG DUPLO CAMBIO MECÂNICO: ZERO KM DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO SUBSEQUENTE POTENCIA MÍNIMA DE 78CV A 84CV COM [...]
EMPENHADO 87.350,00
10/06/2024 10060003
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME, CONTRATO Nº 112/2022-014
EMPENHADO 1.134,02
10/06/2024 10060002
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS PARA O PRFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 11,12,13 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA , PARA TRATAR DE ASSSUNTOS PERTINENTES DO MUN [...]
LIQUIDADO 2.400,00
10/06/2024 10060002
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIAS PARA O PRFEITO DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, NOS DIAS 11,12,13 DE JUNHO DE 2024, COM DESTINO PARA FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA , PARA TRATAR DE ASSSUNTOS PERTINENTES DO MUN [...]
EMPENHADO 2.400,00
10/06/2024 10060001
ERISSON SILVEIRA UCHOA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 AO LADO DO MERCADO MUICIPAL D [...]
EMPENHADO 3.000,00
10/06/2024 10010001
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
PAGO 2.415,00
10/06/2024 10010001
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 2.415,00
10/06/2024 08010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
PAGO 1.078,00
10/06/2024 08010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
LIQUIDADO 1.078,00
10/06/2024 08010001
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CO [...]
PAGO 1.500,00
10/06/2024 08010001
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CO [...]
LIQUIDADO 1.500,00
10/06/2024 05040001
C A G E C E
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURAN [...]
PAGO 12.304,78
10/06/2024 04010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
PAGO 6.918,23
10/06/2024 04010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DURA [...]
LIQUIDADO 6.918,23
10/06/2024 03060012
A AMARO F. DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP E ENVIO DE OCA,DE ACORDO COM A NOVA LEI 14.13 [...]
LIQUIDADO 2.700,00
10/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
PAGO 11,60
10/06/2024 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVI [...]
LIQUIDADO 11,60
10/06/2024 01050005
FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRRAFÃO DE 20 L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME CONTRATO Nº 034/2023-001SRP
LIQUIDADO 59,28
10/06/2024 01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 1.200,00
10/06/2024 01050002
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 7.450,00
10/06/2024 01040062
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
PAGO 19.368,67
10/06/2024 01040062
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA MENSAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 38592, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA FARMACEU [...]
LIQUIDADO 19.368,67
10/06/2024 01040013
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001.
LIQUIDADO 9.000,00
10/06/2024 01040013
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
OCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. COM O NUMERO DO CONTRATO: 034/2022-001.
LIQUIDADO 4.490,00
10/06/2024 01030043
C A G E C E
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CO [...]
PAGO 257,17
10/06/2024 01030032
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 17.043,20
10/06/2024 01030032
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
PAGO 0,31
10/06/2024 01030032
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
LIQUIDADO 17.043,20

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