lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3755 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/04/2025 - 20:19:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/02/2025 20010036
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 11.070,00
21/02/2025 20010035
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO POPULAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO NUCLEO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - NASF ATUALMENTE EQUIPE EMUL [...]
PAGO 5.000,00
21/02/2025 20010032
ASSOCIACAO CACTUS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II NA REALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM OLIMPIADAS/COMPETIÇÕES EM [...]
PAGO 5.400,00
21/02/2025 20010026
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005. N N [...]
PAGO 940,00
21/02/2025 20010025
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓG [...]
PAGO 5.667,00
21/02/2025 20010020
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM COM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO -IPSMR- NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 20.000,00
21/02/2025 16010002
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE. N NF 1828.
PAGO 10.641,66
21/02/2025 16010001
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO AS UNIDADES ESCOLARES. CONTRATO Nº 006/2022-001 PE. N NF 1830.
PAGO 12.363,84
21/02/2025 10020004
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO N [...]
PAGO 22.350,00
21/02/2025 10010005
ENEL-BRASIL S.A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE [...]
PAGO 32.534,27
21/02/2025 06010055
PROATIVA ACADEMIA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA - INCLUSÃO NO MACIÇO DE BATURITÉ. N NF 250.
PAGO 3.041,33
21/02/2025 06010054
PROATIVA ACADEMIA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA. N NF 250.
PAGO 28.567,32
21/02/2025 06010030
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA CRÔNICA E EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO VEÍCULO TIPO VAN. ROTA: (IDA E VOLTA) SECRETARIA DA SA [...]
PAGO 13.900,00
21/02/2025 03020049
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 38,07
21/02/2025 03020049
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
LIQUIDADO 38,07
21/02/2025 02010146
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 17,47
21/02/2025 02010127
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELARTIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 43,66
21/02/2025 02010127
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 3.248,02
21/02/2025 02010126
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 11.391,26
21/02/2025 02010119
C A G E C E
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
PAGO 138,51
21/02/2025 02010119
C A G E C E
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
PAGO 64,14
21/02/2025 02010118
ENEL-BRASIL S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
PAGO 3.212,17
21/02/2025 02010118
ENEL-BRASIL S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
PAGO 185,26
21/02/2025 02010118
ENEL-BRASIL S.A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RE [...]
PAGO 141,82
21/02/2025 02010114
ENEL-BRASIL S.A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 3.526,71
21/02/2025 02010112
C A G E C E
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
PAGO 282,51
21/02/2025 02010112
C A G E C E
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANT [...]
PAGO 44,96
21/02/2025 02010111
ENEL-BRASIL S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
PAGO 214,73
21/02/2025 02010111
ENEL-BRASIL S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
PAGO 991,57
21/02/2025 02010111
ENEL-BRASIL S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
PAGO 2.555,95
21/02/2025 02010110
ENEL-BRASIL S.A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE RE [...]
PAGO 2.936,50
21/02/2025 02010110
ENEL-BRASIL S.A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE RE [...]
PAGO 1.541,84
21/02/2025 02010110
ENEL-BRASIL S.A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE RE [...]
PAGO 2.835,94
21/02/2025 02010110
ENEL-BRASIL S.A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 2.936,50
21/02/2025 02010110
ENEL-BRASIL S.A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 2.835,94
21/02/2025 02010108
C A G E C E
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D' AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O C [...]
PAGO 163,75
21/02/2025 02010107
ENEL-BRASIL S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RED [...]
PAGO 94,58
21/02/2025 02010107
ENEL-BRASIL S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RED [...]
PAGO 57,95
21/02/2025 02010107
ENEL-BRASIL S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RED [...]
PAGO 37,36
21/02/2025 02010107
ENEL-BRASIL S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RED [...]
PAGO 18,68
21/02/2025 02010107
ENEL-BRASIL S.A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE RED [...]
PAGO 113,22
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
PAGO 1.091,09
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
PAGO 1.502,97
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
PAGO 2.938,85
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
PAGO 3.179,32
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO RELATIVO COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
PAGO 17.048,40
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 3.179,32
21/02/2025 02010106
ENEL-BRASIL S.A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
COM TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE [...]
LIQUIDADO 2.938,85
21/02/2025 02010012
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 013/2023-01SRP. REFERENTE [...]
PAGO 6.298,50
21/02/2025 02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
PAGO 6,54
21/02/2025 02010002
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
LIQUIDADO 6,54
21/02/2025 02010001
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
PAGO 22,45
21/02/2025 02010001
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
LIQUIDADO 22,45
20/02/2025 20020008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024
PAGO 151,77
20/02/2025 20020008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024
LIQUIDADO 151,77
20/02/2025 20020008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM ENCARGOS INCIDENTES SOBRE RECOLHEMENTO DE DARFS PREVIDENCIARIO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL. COMP. 12/2024
EMPENHADO 151,77
20/02/2025 20020007
KARINE PEREIRA DE CASTRO
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS A SEREM DESTINADAS A EQUIPES DE SEGURANÇAS , QUE IRAM REFORÇA O PATRULHAMENTO EM REDENÇÃO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, NO PERIOSO CARNAVALESCO QUE [...]
EMPENHADO 2.535,00
20/02/2025 20020006
A J DESOUZA ALMADA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO Nº 023/2024-001DL
EMPENHADO 4.875,50
20/02/2025 20020005
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB CRECHES DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
EMPENHADO 60.000,00
20/02/2025 20020004
INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. REDENÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RECOLHIMENTO DE GUIAS PARTE EMPRESA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB PRE ESCOLA DO MUNICÍPIO DE REDE [...]
EMPENHADO 60.000,00

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